审计方案编制模板

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审计方案编制模板



一、审计目的



1.确保审计对象遵守法律法规、企业内部规章制度以及合同约定;
2. 评估被审计对象的财务报表真实、准确、合法性;
3. 发现被审计对象存在的内部控制缺陷、风险和问题,为管理层提供改善建议;
4. 为评价被审计对象的经营风险和管理水平提供依据。



二、审计范围



1.对被审计对象的资产、负债、收入、费用、利润、现金等财务信息进行审计;
2. 对被审计对象的重大资产、负债、收入、费用、利润、现金等关键交易进行审计;
3. 对被审计对象的战略规划、业务模式、内部控制、风险管理等方面进行审计。



三、审计方法



1.采用抽样审计、全面审计等多种审计方法进行审计;
2. 结合抽样审计、全面审计等方法,进行综合性、阶段性的审计;
3. 根据被审计对象的具体情况,选择适当的方法进行审计。



四、审计重点



1.对被审计对象的财务报表进行重点审计,确保其真实、准确、合法;
2. 对被审计对象的重大资产、负债、收入、费用、利润、现金等关键交易进行重点审计,确保其合规性;
3. 对被审计对象的战略规划、业务模式、内部控制、风险管理等方面进行重点审计,促进其改善和提升。

五、审计报告



1.编写详细的审计报告,阐述审计的结果、发现的问题和建议;
2. 对审计报告中发现的问题和建议进行跟踪,确保得到有效改善;
3. 将被审计对象的整改情况进行跟踪,及时出具审计报告。

六、审计跟踪



1.对审计报告中提出的问题和建议进行跟踪,确保得到有效改善;
2. 对审计报告中未提到的问题和建议进行关注,及时采取措施解决;
3. 对审计报告提出的问题和建议进行跟踪,确保得到有效改善。

七、其他说明



1.本审计方案自2021年1月1日起执行;
2. 本审计方案由审计处负责编制;
3. 本审计方案解释权归审计处。 工程项目招投标审计案例 模板

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