投标审计方案模板(招投标审计方案)

工程项目招投标审计案例 模板
标题:投标审计方案模板

一、投标审计背景 随着我国经济的快速发展,各类基础设施建设项目的不断推进,投标项目日益增多。为了保证投标项目的合规性和风险可控,降低投资风险,提高投资效益,我国上级部门对于投标项目的审计工作愈发重视。本文旨在提供一个投标审计方案的模板,供审计人员参考使用。

二、审计目标

1.审查投标人与投标人之间是否存在利益关系,以及是否存在影响评审结果的舞弊行为;
2. 对投标人的财务报表、业务单据、合同协议等进行核查,验证其真实、合法、有效;
3. 对投标人的项目管理、财务控制、风险管理等方面进行评估,确保项目资金的合规使用和风险可控;
4. 对投标人的业绩、信誉、履约能力等方面进行调查,以评价其竞争力和综合实力;
5. 对投标项目涉及的环境、安全、合规等方面进行核查,确保项目实施符合国家法律法规和政策要求。

三、审计范围

1.投标人的基本信息,包括投标人名称、注册地、统一社会信用代码等;
2. 投标人的财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等;
3. 投标人提交的各类业务单据,包括招标文件、投标文件、合同协议等;
4. 投标人自行编制的项目管理资料,包括项目管理大纲、组织机构、人员配置、进度计划等;
5. 投标人自行编制的财务控制资料,包括财务管理制度、资金管理流程等; 6. 投标人自行编制的风险管理资料,包括风险评估表、风险控制措施等; 7. 投标人自行编制的业绩、信誉、履约能力等证明材料; 8. 投标人自行编制的环境、安全、合规等方面核查资料。

四、审计方法

1.抽样审查:对投标人提交的各类财务报表、业务单据、合同协议等进行抽样审查,核实其真实、合法、有效;
2. 实地调查:对投标人的项目管理、财务控制、风险管理等方面进行实地调查,了解其内部运作情况;
3. 相关人员访谈:对投标人及其相关人员进行访谈,了解其对项目资金的管理和使用情况;
4. 对比分析:对不同投标人之间的财务数据、项目管理、投标文件等进行对比分析,评价其竞争力和综合实力;
5. 专家评审:邀请相关专家对投标人的财务报表、业务单据、合同协议等进行专家评审,出具评审意见; 6. 法律法规核查:对投标项目涉及的环境、安全、合规等方面进行核查,确保项目实施符合国家法律法规和政策要求。 五、审计报告 根据本方案,对于投标人的审计工作主要包括以下五个方面:

1.投标人与投标人之间是否存在利益关系及是否存在影响评审结果的舞弊行为;
2. 投标人的财务报表、业务单据、合同协议等是否真实、合法、有效;
3. 投标人的项目管理、财务控制、风险管理等方面是否合规、有效;
4. 投标人的业绩、信誉、履约能力等方面是否具有竞争力;
5. 投标项目涉及的环境、安全、合规等方面是否符合国家法律法规和政策要求。 审计报告应包括以上五个方面的审计结论,以及审计过程中发现的各类问题及建议。 六、注意事项

1.审计人员在进行审计工作时,应遵守职业道德,做到客观、公正、廉洁;
2. 审计人员应根据实际情况,适当调整审计范围,确保审计效果;
3. 审计报告应由审计人员签名,并注明审计时间;
4. 审计报告应按规定期限完成,并报送相关部门备案。 工程项目招投标审计案例 模板

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