阜阳审计方案模板(审计工作实施方案范本)

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阜阳审计方案模板

一、前言 为了加强阜阳地区的审计工作,规范审计行为,提高审计效率,根据《中华人民共和国审计法》、《安徽省审计条例》等相关法律法规,制定本阜阳审计方案。

二、审计目的 通过审计,发现阜阳地区各部门、企事业单位、社会组织等单位存在的经济问题,揭露和纠正财务管理中的不当行为,促进单位经济效益和社会效益的统一,维护财经纪律,保障国家利益和社会公共利益。

三、审计范围

1.阜阳市各部门、企事业单位、社会组织等单位的财务管理;
2. 阜阳市政府性基金、国有资本、国有资源、政府采购等财务收支情况;
3. 阜阳市财政资金、非财政资金的筹集、使用和管理;
4. 阜阳市国有资产的评估、登记、监管等情况;
5. 阜阳市本级党政机关、事业单位、群的财务管理; 6. 其他需要审计的财务管理活动。

四、审计方法

1.采用抽样审计、重点审计、深入审计相结合的方法,对审计对象进行全面审查;
2. 对审计对象财务报表、财务管理制度、内部控制制度等进行核查;
3. 对审计对象的经济往来、资金流向、资产使用等情况进行调查;
4. 对审计对象的内部审计工作进行指导。 五、审计程序

1.制定审计计划:审计组在审计前需制定详细的审计计划,明确审计范围、审计方法、审计期限等;
2. 开展初步审查:审计组对审计对象进行初步审查,了解其基本情况、财务状况;
3. 实施审计工作:审计组按照审计计划,对审计对象进行详细审计,收集相关证据;
4. 撰写审计报告:审计组对审计结果进行整理,撰写审计报告;
5. 审计整改:审计组将审计结果及时向被审计单位反馈,并提出整改建议。 六、法律责任

1.被审计单位有配合审计组开展审计工作的义务;
2. 被审计单位有提供真实、完整、准确财务资料的义务,对不实财务资料承担法律责任;
3. 审计组成员有对审计对象保守秘密的义务;
4. 审计组成员有遵守职业道德,廉洁奉公的责任。 七、附则 本阜阳审计方案自2023年3月1日起施行,有效期为2年。

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