国企审计方案模板(国企审计制度)

审计报告样本
国企审计方案模板

一、审计目的

1.对公司的财务报表进行审计,确保其真实、准确、合法;
2. 评估公司内部控制制度的健全程度,以及风险管理制度的有效性;
3. 提出改进意见和建议,促进公司健康发展。

二、审计范围

1.公司财务报表;
2. 公司会计核算方法、程序及原始凭证;
3. 公司内部控制制度及风险管理制度;
4. 公司固定资产、流动资产、无形资产的盘点和核实;
5. 公司员工的工资、福利和考勤情况。

三、审计方法

1.抽样审查:对公司的财务报表、会计凭证和原始凭证进行抽样审查,核实其真实、准确、合法;
2. 实地调查:对公司内部控制制度、风险管理制度以及固定资产、流动资产、无形资产的盘点和核实进行实地调查,了解其健全程度和有效性;
3. 询问及观察:询问公司员工有关工资、福利和考勤情况,观察公司内部制度执行情况;
4. 对比分析:对公司过去一年的财务报表和内部控制制度进行对比分析,发现存在的问题并提出改进意见和建议。

四、审计重点

1.财务报表的准确性:核实财务报表的真实、准确、合法,重点关注是否存在虚假记载、漏报或错报;
2. 内部控制制度的健全程度:评估公司内部控制制度的健全程度,以及风险管理制度的有效性,重点关注是否存在制度不健全、执行不到位或违规行为;
3. 固定资产、流动资产、无形资产的盘点和核实:对公司固定资产、流动资产、无形资产的盘点和核实,确保盘点结果真实、准确、合法;
4. 员工的工资、福利和考勤情况:询问公司员工有关工资、福利和考勤情况,了解公司内部制度的执行情况。 五、审计报告 根据以上审计方法,我们对公司的财务报表、内部控制制度以及员工工资、福利和考勤情况进行了审计。经过审 审计实习报告Word模板模板 审计实习报告Word模板背景图 审计实习报告Word模板素材下载 千图网

本文内容来自互联网,若需转载请注明:https://www.6688815.com/1/4594.html